El informe evalúa los procesos de pre-intervención y manejo de cuentas en la Oficina de Finanzas y Pagaduría de la CIPR. Detectó deficiencias en facturas, firmas no autorizadas, falta de informes detallados, uso inapropiado de fondos de caja menuda y ausencia de procedimientos internos. Se cuestionan costos por $345,033.54. Se recomienda fortalecer controles internos, actualizar registros de firmas, cerrar el fondo de caja menuda y aprobar reglamentación interna. El examen cubrió el período del 1 de enero de 2023 al 18 de agosto de 2025 y se fundamenta en leyes y reglamentos aplicables.
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